Sparförslag kan påverka 25,8 tjänster i Orsa kommun

Publicerad: 24 september 2025

Lägre skatteintäkter än beräknat och ökade kostnader gör att Orsa kommun behöver göra stora sparåtgärder inför 2026. På strategiutskottet den 30 september tar utskottet beslut om ett inriktningsförslag som kan innebära att 25,8 tjänster avvecklas.

En påse märkt Budget står på ett bord, bredvid ligger ett måttband och mynt. Foto.

De ekonomiska ramar som beslutades av kommunstyrelsen i Orsa i juni 2025 räknade med ett positivt resultat på 900 000 kronor för 2026. Efter det har ett antal poster tillkommit som försämrar resultatet med 7,8 miljoner kronor inför nästa år:

  • ​Lägre skatteintäkter 3 miljoner kronor.
  • Ökade kostnader för ridhuset 800 000 kr.
  • Ökade kostnader för renovering av simhallen 1 miljon kronor.
  • Ökade kostnader för eDIT (gemensam IT-verksamhet) 1 miljon kronor.
  • Ökade kostnader för gymnasiet 2 miljoner kronor.

Detta innebär att det krävs besparingar på 7 miljoner kronor för att nå ett nollresultat.

– Skatteintäkterna påverkas negativt av att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och går på tomgång. Vi måste agera nu för att säkra de ekonomiska förutsättningarna för framtiden, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

För att nå ett resultat enligt kommunens ekonomiska mål krävs ett resultat som motsvarar 1,5 procent av skatter och intäkter. Då behöver kommunen spara ytterligare 8 miljoner kronor. Totalt behöver Orsa kommun alltså spara 15 miljoner kronor 2026.

Utredningen om skattefördelning, Nätt och jämnt, är fortfarande ett orosmoln för Orsa kommun. Om den blir verklighet kan Orsa förlora ytterligare 6 miljoner kronor per år från och med 2027.

Uppdrag om att anpassa budgeten inför 2026

Den 8 september beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anpassa budgetförslaget för 2026 utifrån den nya skatteprognosen. Ledningsgruppen har därför tagit fram ett förslag till sparåtgärder och det förslaget ska redovisas för strategiutskottet den 30 september.

– Utgångspunkten är att äldreomsorg och skola i största möjliga mån ska undantas från besparingar. Det innebär att administration och stödfunktioner påverkas mest, säger Mikael Thalin (C).

Ledningsgruppens förslag

Ledningsgruppens förslag på åtgärder är en besparing motsvarande 25,8 tjänster. Förslaget innebär:

  • Baspersonal i kommunens kärnverksamheter undantas från sparförslaget så långt som möjligt.
  • Många av de tjänster som avvecklas är kopplade till administration eller verksamheter som inte ingår i det kommunala ansvaret.

I förutsättningarna ingår:

  • att Orsa Lokaler AB (OLAB) övertar ansvaret för vaktmästare, utegrupp samt gata och park. Det innebär att personal som i nuläget jobbat med gemensamma eller liknande frågor samlas i en organisation.
  • att Returbutiken och Komfix läggs ner. Dessa tjänster är inga verksamheter en kommun måste erbjuda.
  • ett flertal organisationsförändringar.

Strategiutskottet

Antalet tjänster föreslås minska med 5,75. De områden som berörs är kommunikation, kontaktcenter, arkiv, beredskap, personal och kostenheten.

Kultur- och fritidsutskottet

Antalet tjänster föreslås minska med 4. De områden som berörs är bibliotek, musikskola, ungdomens hus och utegruppen.

Skolutskottet

Antalet tjänster föreslås minska med 2,55. De områden som berörs är skolledare, administration och måltidsbiträden.

Socialutskottet

Antalet tjänster föreslås minska med 13,5. De områden som berörs är returbutiken, verkstad/Komfix, administration, bemanning, schemaexpert och rehab-assistent.

Den politiska processen

Om strategiutskottet godkänner förslaget den 30 september inleds arbete med risk- och konsekvensanalyser och fackliga förhandlingar. Turordningslistor enlig LAS (Lagen om anställningsskydd) upprättas och eventuella omplaceringar ska utredas. Slutgiltigt beslut om sparåtgärderna fattas av kommunstyrelsen, det beräknas ske på sammanträdet den 27 oktober.

Senast uppdaterad: 24 september 2025